费用报销流程及规范培训考试

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1.
费用报销应遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确:【多选题】
发生原因
费用项目
发生时间、地点
金额
报销人
审批人
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2.
报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写
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3.
所有员工的费用报销,均应填写统一的报销凭证,并将附件贴于报销凭证后
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4.
费用严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,可以随意涂改
5.
报销的符合企业制度的规定;*
6.
报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→审核签字→部门复核→审批→到处报销*
7.
报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面、验收证明(复核)人、签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的凭证;*
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8.
报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准
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9.
若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴
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10.
报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好)
11.
日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内,各项费用的原则上不得超出*
12.
出租车票据需提供业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,差旅费报销单据需部和签字确认;*
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13.
各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法和实施细则》的规定。无发票或者收据,需提前同财务部协商是否可以用其他方式进行报销,若没有提前通知财务部,视同无据支出,不得报销。
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14.
各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法和实施细则》的规定。无发票或者收据,需提前同财务部协商是否可以用其他方式进行报销,若没有提前通知财务部,视同无据支出,不得报销。
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15.
前一次未结款的,财务不予办理下一次的费用报销。
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