《广东省内部审计工作规定》知识竞赛

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(共45题,满分100分)
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一、单项选择题

(共25题,每题2分。每题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案,多选、错选、不选均不得分。)
*1.
审计机关发现单位(      )制度建设或者内部审计工作开展存在问题的,应当督促单位及时进行整改并要求书面报告整改情况;情节严重的,应当通报批评并视情况抄送有关主管部门。
*2.
被审计单位在审计报告送达之日起(      )日内完成整改,并将书面整改报告报送内部审计机构。
*3.
内部审计机构应当在实施审计(      )日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。
*4.
以下情形,除(      )以外,均由单位责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理。
*5.
以下说法正确的是(     )。
*6.
内部审计机构应当根据年度审计项目计划,在审计项目实施前组成审计组。审计组实行(      )负责制。
*7.
内部审计机构经单位主要负责人批准,对正在进行的违法违规或者损失浪费行为,有权作出(      )决定。
*8.
审计机关对未按时报送备案资料或者报送虚假备案资料的单位,应当责令(      )或者整改,并可以根据实际情况予以通报批评。
*9.
县级以上人民政府的(     )负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作。
*10.
内部审计机构应当围绕(      ),编制年度审计项目计划,并报请单位主要负责人批准后实施。
*11.
内部审计机构应当将内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,及时报告(       )。
*12.
被审计单位(      )为内部审计整改第一责任人。
*13.
《广东省内部审计工作规定》适用于广东省行政区域内国家机关、事业单位、国有企业、社会团体等依法属于审计机关审计监督对象的单位(以下简称单位)的(      )。
*14.
内部审计机构应当结合本单位实际,科学编制内部审计工作规划,按照内部审计全覆盖的要求,每(      )年至少对本单位及所属单位审计一次。
*15.
内部审计发现重大违纪违法问题线索的,单位应当按照(      )权限及时移送有关国家机关依法处理。
*16.
《广东省内部审计工作规定》于2019年(      )起正式施行。
*17.
内部管理领导人员(      )结果应当归入其本人档案。
*18.
单位应当充分利用(       )开展内部审计工作。除涉密事项外,内部审计机构可以根据工作需要向社会购买审计服务。
*19.
(      )应当定期听取内部审计工作汇报,督促落实内部审计工作规划、年度审计项目计划、审计发现问题整改和内部审计队伍建设等重要事项。
*20.
内部审计机构应当将经过复核审理或者审议的审计报告报请(      )审批签发。
*21.
审计机关在实施审计时,对内部审计发现且(      )的问题,不在审计报告中重复反映。
*22.
单位违反本规定,未建立(      )或者未开展内部审计工作的,由审计机关责令改正。
*23.
广东省内部审计工作规定》所称内部审计,是指单位负责内部审计的机构(以下简称内部审计机构)和人员对本单位及所属单位(      )情况等,实施独立、客观监督并作出评价和建议,促进单位完善治理、实现目标的行为。
*24.
被审计单位主要负责人对被审计单位提供资料的真实性和(       )负责。
*25.
被审计单位或者被审计人员自收到审计报告之日起(      )日内,可以向审计组提出书面意见;逾期未提出的,视为无异议。
二、多项选择题

(共20题,每题2.5分。每小题备选答案中,有两个或两个以上符合题意的正确答案,多选、错选、漏选均不得分。)
*26.
内部审计人员可以采取(      )方法实施审计。 【多选题】
*27.
内部审计项目档案应当包含资料(      )。 【多选题】
*28.
以下有关内部审计机关负责人论述正确的是(      )。 【多选题】
*29.
以下说法正确的是(      )。 【多选题】
*30.
《广东省内部审计工作规定》的目的是(      )。 【多选题】
*31.
以下说法正确的有(      )。 【多选题】
*32.
内部审计机构应当履行的职责有(      )。 【多选题】
*33.
内部审计机构和内部审计人员不得从事下列可能影响独立、客观履行审计职责的工作(      )。 【多选题】
*34.
审计机关应当将内部审计指导和监督工作与审计业务工作(     )。 【多选题】
*35.
内部审计机构和内部审计人员如有下列情形之一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理(      )。 【多选题】
*36.
有下列(      )情形之一的,内部审计机构经单位主要负责人批准,可以直接持审计通知书实施审计。 【多选题】
*37.
内部审计机构应当在本单位主要负责人的直接领导下开展内部审计工作。涉及(      )等重大事项,应当向本单位党委(党组)报告。 【多选题】
*38.
审计工作底稿应当包含下列内容(      )。 【多选题】
*39.
内部审计机构应当将(      )等资料,报请单位主要负责人审批,并按要求报送同级审计机关备案。 【多选题】
*40.
单位应当依照有关法律、法规、规章以及国家和本省有关规定,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的(      )等。 【多选题】
*41.
对(      )的内部审计人员,由所在单位按照国家和省的有关规定予以表彰奖励。 【多选题】
*42.
审计实施方案应当包含下列内容(       )。 【多选题】
*43.
内部审计机构及其人员依法开展审计工作,可以根据工作实际和需要,提出的要求或者建议说法正确的有(      )。 【多选题】
*44.
内部审计人员因履行职责受到(      )的,单位应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理;涉嫌违法犯罪的,移送有关国家机关依法处理。 【多选题】
*45.
单位对内部审计发现的(      )问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。 【多选题】
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